À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Acquérir une compréhension claire du fonctionnement de la TVA
- Maîtriser les écritures comptables liées à la TVA dans les opérations courantes
- Savoir gérer les cas particuliers et complexités liés à la TVA transfrontalière
- Être capable d'effectuer les déclarations et les réconciliations de fin de période en toute autonomie.
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Jour 1 : Comprendre la TVA et les Opérations Courantes
Matin : Les Fondamentaux de la TVA
- Introduction à la TVA : principes de base et champ d'application
- Compréhension du système de TVA
- Différents taux de TVA et leurs applications
- Régimes de TVA et obligations déclaratives
- Régime réel normal et simplifié
- Franchise en base de TVA et auto-liquidation
Après-midi : Traitement Comptable de la TVA
- Écritures comptables relatives à la TVA collectée
- Facturation et comptabilisation de la TVA sur les ventes
- Traitement de la TVA déductible
- Achat de biens et services : conditions de déduction
- Règles spécifiques (biens mixtes, immobilisations, etc.)
- Gestion des acomptes et des déclarations périodiques
- Avances et acomptes : traitement comptable
- Préparation et télétransmission des déclarations de TVA
Jour 2 : Cas Pratiques et Gestion des Situations Complexes
Matin : Ateliers Pratiques sur les Écritures Courantes
- Mise en situation : saisie des écritures d'achat et de vente
- Analyse des factures et saisie comptable avec TVA
- Correction des erreurs courantes liées à la TVA
- Identification et rectification des erreurs de saisie
Après-midi : Cas Particuliers et Révision Finale
- Traitement des cas spéciaux
- Opérations intracommunautaires, exportations, importations
- Prestations de services à l'étranger, achats hors UE
- Réconciliation de la TVA et clôture des comptes
- Rapprochement bancaire et contrôle des comptes de TVA
- Techniques pour le calcul du crédit de TVA ou du solde à payer
Conclusion : Plan d'Action et Outils pour l'Autonomie
- Établissement d'une checklist pour le suivi mensuel/trimestriel de la TVA
- Présentation des logiciels et outils comptables facilitant la gestion de la TVA
Modalités pédagogiques
Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.
Suivi de l'exécution :
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Appréciation des résultats :
- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation
Moyens et supports pédagogiques
- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine
Modalités d’évaluation et de suivi
- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation